太仓分公司高度重视质量管理体系内审工作。9月底,该公司参与质量体系运作的部门和人员,对照自己部门所涉及的程序文件,收集材料,做好内审的前期准备工作。
10月8日,按照计划,对最高管理者、管理者代表、办公室、营销科进行了审核。由于前期准备充分,内审工作平和、顺利的完成。在这次内审中,共查出2个一般不合格项,均发生在记录方面。现已责成有关部门限期纠正。